Orden de Compra. Nº5076-1566-SE18 "SERVICIO DE CAFETERÍA CAPACITACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5076-1566-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERÍA CAPACITACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Compra de Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10808 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 300811, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° 20.981 de fecha 151216, de Presupuestos del Sector Público.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
Comuna Punta Arenas
Impuesto 77520
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Almonacid Soto
Razón Social JUAN FRANCISCO ALMONACID SOTO
R.U.T. 8.893.051-7
Sucursal Juan Almonacid Soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería72Unidad°CURSO DE MANTENCIÓN LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO.° CURSO DE MANTENCIÓN LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
30221003
Cafetería52Unidad°CURSO: CONTROL Y PREVENCIÓN DE IAAS LOS DÍAS 9 Y 10 DE AGOSTO.°CURSO: CONTROL Y PREVENCIÓN DE IAAS LOS DÍAS 9 Y 10 DE AGOSTO. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
30221003
Cafetería40Unidad° CURSO: GESTIÓN DE LA MATRONERÍA, LOS DÍAS 16 y 17 DE AGOSTO.° CURSO: GESTIÓN DE LA MATRONERÍA, LOS DÍAS 16 y 17 DE AGOSTO. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30221003
Cafetería40Unidad° TALLER: MONITORIZACIÓN FETAL INTRAPARTO, LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO.° TALLER: MONITORIZACIÓN FETAL INTRAPARTO, LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 408.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.520
TOTAL OC $ 485.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.