|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5076-1663-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-09-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Cafeteria Especial " Técnicas de Enfer |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5076-30-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad Compra de Servicios y Contratos |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
30400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Juan Almonacid Soto |
|
Razón Social |
JUAN FRANCISCO ALMONACID SOTO
|
|
R.U.T. |
8.893.051-7 |
|
Sucursal |
Juan Almonacid Soto |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221003
| Cafetería | 80 | Unidad | CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA. | Servicio Cafetería Simple, neto 1800 1 a 15 personas - 1500 16 pers o mas
Servicio Cafetería Especial, neto 2500 1 a 15 personas + 2.000 16pers o mas |
$ 2.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 160.000
|
$ 160.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 160.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.400
|
|
$ 190.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.