Orden de Compra. Nº
5076-2015-SE17
"
Serv. de Cafeteria Especial Septiembre 2017
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5076-2015-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
Serv. de Cafeteria Especial Septiembre 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5076-30-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Compra de Servicios y Contratos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 300811, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° 20.981 de fecha 151216, de Presupuestos del Sector Público.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
176700
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Almonacid Soto
Razón Social
JUAN FRANCISCO ALMONACID SOTO
R.U.T.
8.893.051-7
Sucursal
Juan Almonacid Soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221003
Cafetería
140
Unidad no definida
Servicio de cafetería Especial "Capacitación Intraservicio CR Infantil", los días 25 y 26 de septiembre 2017
Servicio de cafetería Especial "Capacitación Intraservicio CR Infantil", los días 25 y 26 de septiembre 2017
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
30221003
Cafetería
80
Unidad no definida
Servicio de Cafetería Especial "3° Taller Administración Segura de Medicamentos", los días 25 y 26 de septiembre 2017
Servicio de Cafetería Especial "3° Taller Administración Segura de Medicamentos", los días 25 y 26 de septiembre 2017
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
30221003
Cafetería
80
Unidad no definida
Servicio de cafetería Especial "4° Taller Administración segura de Medicamentos", los días 27 y 28 de septiembre 2017
Servicio de cafetería Especial "4° Taller Administración segura de Medicamentos", los días 27 y 28 de septiembre 2017
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
30221003
Cafetería
140
Unidad no definida
Servicio de Cafetería Especial "Capacitación Actualización en Medicina Intensiva", los días 27 y 28 de septiembre 2017
Servicio de Cafetería Especial "Capacitación Actualización en Medicina Intensiva", los días 27 y 28 de septiembre 2017
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
30221003
Cafetería
25
Unidad
Servicio Cafetería " capacitación Intraservicio CR de la Mujer", 25 raciones el dia 20/09/2017
Servicio Cafetería " capacitación Intraservicio CR de la Mujer", 25 raciones el dia 20/09/2017
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 930.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 176.700
TOTAL OC
$ 1.106.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.