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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5076-2058-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SONIA LEIVA:PUQ PMC 10.01:N7EJT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| MILLAJE | EN CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (OFICIO Nº 21.809/2000), SE SOLICITA NO CONSIDERAR ESTE PASAJE EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIZACION DE ACUMULACION DE MILLAJE PARA POSTERIOR UTILIZACION EN VUELOS PERSONALES. |
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Proveedor |
sky airline puq |
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Razón Social |
SKY SERVICE S A
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R.U.T. |
88.417.000-1 |
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Sucursal |
sky airline puq |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad | PASAJES | SONIA LEIVA 5.820.772-1
PUQ PMC 10.01.2010
RES N7EJT
SOL 2900 AUGE |
$ 49.707,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.707
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$ 49.707
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Total Neto
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$ 49.707
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 49.707
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.