Orden de Compra. Nº5076-383-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5076-8-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5076-383-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5076-8-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ALOJAMIENTO POR 4 DÍAS, PARA RELATOR DE CURSO CHILECOMPRA ORIENTADO AL SECTOR SALUD. A CONTAR DEL DÍA 6 DE MAYO AL 10 DE MAYO.
Proveniente de Licitación 5076-8-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Convenios y Coordinación
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Angamos 180
Comuna -1
Impuesto 28739,4
Dirección de Envío de la Factura Angamos 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Soc Alpe Ltda
R.U.T. 85.678.400-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1UnidadHotelSERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 4 DÍAS HABITACIÓN SINGLE $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
Total Neto $ 151.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.739
TOTAL OC $ 179.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.