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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5076-745-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALOJAMIENTO PARA PACIENTES AMBULATORIOS ABRIL 08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PAGO POR ALOJAMIENTO EN HOSTERIA KAROL, PACIENTES QUE SE ALOJARON EN EL MES DE ABRIL ENTRE 06-04-08 HASTA 30-04-2008. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Angamos 180 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
15960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA LURDINA LEVILL PAREDES
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R.U.T. |
7.448.230-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | Hoteles | PAGO ALOJAMIENTO PCTE. DORALIZA VERDUGO MARTINEZ |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | Hoteles | PAGO ALOJAMIENTO PCTE. ELSA NAHUELQUIN NAHUELQUIN |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | Hoteles | PAGO ALOJAMIENTO PCTES. JEAN BRAVO RAMIREZ Y BRYAN BRAVO RAMIREZ |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | Hoteles | PAGO ALOJAMIENTO PCTE. ESTELA CADAGAN COLIBORO |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | Hoteles | PAGO ALOJAMIENTO PCTE. FERNANDA NAIMAN CADAGAN |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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Total Neto
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$ 84.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.960
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$ 99.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.