|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5076-778-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-06-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TV CABLE ABRIL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5076-104-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad Compra de Servicios y Contratos |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
17103,23 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TV RED SA |
|
Razón Social |
TV RED SA
|
|
R.U.T. |
79.882.520-8 |
|
Sucursal |
TV RED SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111801
| Servicios de televisión por cable | 1 | Unidad | SERVICIO | TELEVISIÓN POR CABLE |
$ 90.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.017
|
$ 90.017
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.017
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.103
|
|
$ 107.120
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.