Orden de Compra. Nº5078-14-SE17 "servicio de sala cuna Iquique mes julio 2017"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5078-14-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2017
Nombre de la Orden de Compra servicio de sala cuna Iquique mes julio 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5078-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar del Personal
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2017
TítuloDescripción
Forma de Entrega del ServicioEl servicio de sala cuna Manutara debe entregarse en la ciudad de Iquique durante el mes de julio al hijo de la funcionaria indicada en la SC y OC  correspondiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDENRED S.A.
Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.781.350-8
Sucursal EDENRED S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
Procedimientos o servicios administrativos1UnidadServicio de Administración de Convenios con Salas Cuna para el hijo de funcionaria de la Universidad de Tarapacá Iquique, señora María Campos. SC 2017070380 OC 2017070448 correspondiente a Período desde el 1 al 31 de julio de 2017, según Resolución Exenta VAF N° 0.337/2015, y Addendum Según Res. Exenta VAF Nº 0.323/2017.Pago 30 días recepción conforme del servicio y factura y por el valor total OC, multa 1% por día hábil de atraso según ID5078-1-LE15.SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SALAS CUNA CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL Y PRESENCIA REGIONAL CON ROL JUNJI $ 418.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.200 $ 418.200
Total Neto $ 418.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 418.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.