Orden de Compra. Nº5078-9-SE19 "Orden de compra desde 5078-2-LQ17 junio 2019 Arica"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5078-9-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Orden de compra desde 5078-2-LQ17 junio 2019 Arica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5078-2-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar del Personal
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2019
TítuloDescripción
Entrega del Servicio de Sala CunaDebe realizar durante el mes de junio en la ciudad de arica a los hijos de las funcionarias según ordenes de compra correspondiente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDENRED CHILE S.A.
Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.781.350-8
Sucursal EDENRED CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
Procedimientos o servicios administrativos1Unidad no definidaServicio de Administración de convenio de salas cuna mes de junio 2019 para UTA Arica desde 5078-2-LQ17, funcionarias sra. según OC 2019.06.0342 sra. Elisa Brizuela Soto, OC 2019.06.0285 Sra. Carolina González González . Según Resolución Exenta VAF N° 0.453/2017 Pago 30 días recepción conforme del servicio y factura y por el valor total OC, multa 1% por día hábil atraso, según ID 5078-2-LQ17. Período desde el 1 al 30 de junio 2019.Servicio de administración de beneficio de salas cuna y jardines infantiles para funcionarias, con cobertura a nivel nacional de salas cuna enroladas por Junji. $ 734.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.400 $ 734.400
Total Neto $ 734.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 734.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.