Orden de Compra. Nº5079-100-SE08 "PEDIDO INSUMOS ASEO FEBRERO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-100-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2008
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS ASEO FEBRERO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION INSUMOS ASEO HOSPITAL REGIONAL. DICIEMBRE 2007. ORDEN INTERNA Nº 994-995.
Proveniente de Licitación 5079-20-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 71135,24
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
R.U.T. 79.639.140-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Detergente espuma controlada, marca Omin. Saco de 25 kilos5BolsaDetergente espuma controlada, marca Omin. Saco de 25 kilosDETERGENTE ESPUMA CONTROLADA EN SACOS x 25 KILOS $ 31.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.500 $ 155.500
14111705
Servilletas de papel, marca favorita cocktail. Envase de 100 paq. x 50 unid.4CajaServilletas de papel, marca favorita cocktail. Envase de 100 paq. x 50 unid.SERVILLETAS DE PAPEL ( CJ x 100 x 50 UD) $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadLimpiadores de uso generalESPONJA SCOCH BRITE $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
47131608
Escobillones con mango, marca Oso. Caja de 12 unidades48UnidadEscobillones con mango, marca Oso. Caja de 12 unidadesESCOBILLONES CON MANGO $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.056 $ 31.056
47131805
Cloro, marca Oso tradicional 1 litro. Envase de 20 x 1 lt600LitroCloro, marca Oso tradicional 1 litro. Envase de 20 x 1 ltCLORO x LITRO AL 5 % $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
Total Neto $ 374.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.135
TOTAL OC $ 445.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.