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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5079-1012-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASEO (LAVANDERÍA) OCTUBRE 2018 (8740) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-25-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
8664 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Envío facturas |
En caso de facturas electrónicas, el envío debe
obligadamente ser remitido al correo recepcion.facturahcm@redsalud.gov.cl,
facturas.proveedores@redsalud.gov.cl, jaime.altamirano@redsalud.gov.cl. |
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Proveedor |
Luis Vasquez San Martin |
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Razón Social |
LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
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R.U.T. |
12.377.294-6 |
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Sucursal |
Luis Vasquez San Martin |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 60 | Litro | Cloro para aseo al 5%, botella de 1 litro caja 20 unidades
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$ 760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.600
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$ 45.600
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Total Neto
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$ 45.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.664
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$ 54.264
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.