Orden de Compra. Nº5079-1101-SE12 "ASEO MES DE SEPTIEMBRE/2012."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-1101-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE SEPTIEMBRE/2012.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-1-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 443931,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ
Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ
R.U.T. 8.696.081-8
Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos60BidónLAVALOZAS 5 LTS.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
47131609
Magos para escobas o traperos80UnidadTRAPEADORES  $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.280 $ 63.280
53131635
Hisopo10UnidadHISOPO PARA TUBO 611  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
13111010
Nilón40kilogramoBOLSA NYLON 15X25  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
13111010
Nilón10kilogramoBOLSA NYLON 25X30  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
13111010
Nilón40kilogramoBOLSA NYLON 30X40  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
13111010
Nilón30kilogramoBOLSA NYLON 50X70  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
13111010
Nilón100PaqueteBOLSA NYLON 10X20  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
46181504
Guantes protectores80ParGUANTES DOMESTICOS L Y M   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111703
Toallas de papel500RolloTOALLA PAPEL DISPENSADOR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 2.336.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.931
TOTAL OC $ 2.780.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.