Orden de Compra. Nº5079-1111-SE17 "ESCRITORIO/ SOBRES RAYOS AGOSTO (8462)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-1111-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ESCRITORIO/ SOBRES RAYOS AGOSTO (8462)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-13-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 52440
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO DE FACTURAS

El envío de facturas electrónicas,  debe obligadamente ser remitido al correo recepcion.facturahcm@redsalud.gov.clfacturas.proveedores@redsalud.gov.cljaime.altamirano@redsalud.gov.cl.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos Services
Razón Social ANA MARIBEL DIAZ SOTO
R.U.T. 14.452.423-3
Sucursal Impresos Services
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales400SobreSOBRES 37 X 47 IMPRESO X AMBOS LADOS ,PAPEL KRAFT 90 GRAMOS LINEA 23SOBRES 37 X 47 IMPRESO X AMBOS LADOS ,PAPEL KRAFT 90 GRAMOS LINEA 23 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
44121505
Sobres especiales400Sobre SOBRES PARA GUARDAR PLACAS DE RAYOSX :25 X 31 CM ,IMPRESA X AMBOS LADOS ,PAPEL KTAFT 90 GRAMOS LINEA 22 SOBRES PARA GUARDAR PLACAS DE RAYOSX :25 X 31 CM ,IMPRESA X AMBOS LADOS ,PAPEL KTAFT 90 GRAMOS LINEA 22 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 276.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.440
TOTAL OC $ 328.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.