Orden de Compra. Nº5079-1114-SE11 "PEDIDO ASEO MES DE AGOSTO/2011."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-1114-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2011
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO MES DE AGOSTO/2011.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-1-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 382219,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ
Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ
R.U.T. 8.696.081-8
Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas100Unidad no definidaESPONJA LAVA LOZAS  $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300
13111010
Nilón20Unidad no definidaBOLSA NYLON 25X30  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad no definidaDETERGENTE LAVA VAJILLA AUT.  $ 56.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
13111010
Nilón10Unidad no definidaBOLSA NYLON 15X25  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14111703
Toallas de papel300Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL DISPENSADOR  $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000
47131810
Productos para lavar platos20BidónLAVALOZA X 5 LTS.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
47131617
Mopas de polvo15UnidadMOPA 18 OZ CON MANGO  $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
31242206
Vidrios ópticamente planos10UnidadSECA VIDRIOS 30 CMS.   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040
53131635
Hisopo15UnidadHISOPO PARA BOTELLA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
53131635
Hisopo5UnidadHISOPO DE BAÑO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131618
Mopas húmedas100UnidadTRAPEROS  $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.100 $ 79.100
53131635
Hisopo15UnidadHISOPO PARA TUBO DE ENSAYO  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
47131813
Limpia Pantalla20UnidadPALAS CON MANGO  $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.940 $ 25.940
13111010
Nilón20kilogramoBOLSA NYLON 15X20  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
13111010
Nilón10kilogramoBOLSA NYLON 22 CM  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
13111010
Nilón20kilogramoBOLSA NYLON 15X20  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
13111010
Nilón20kilogramoBOLSA NYLON 70X50  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
13111010
Nilón20kilogramoBOLSA NYLON 30X40  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
31211910
Mitones50ParGUANTES DOMESTICOS M Y L  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
Total Neto $ 2.011.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 382.219
TOTAL OC $ 2.393.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.