Orden de Compra. Nº5079-1163-SE17 "ALIMENTOS FUNCIONARIOS SEPTIEMBRE 2017 (8816)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-1163-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS FUNCIONARIOS SEPTIEMBRE 2017 (8816)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-14-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de recepción conforme de la factura en las oficinas de Contabilidad del Hospital, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 72478,16
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Envío facturas

En caso de facturas electrónicas, el envío debe obligadamente ser remitido al correo recepcion.facturahcm@redsalud.gov.cl, facturas.proveedores@redsalud.gov.cl, jaime.altamirano@redsalud.gov.cl.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda.
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla20BolsaLECHE DESCREMADA EN POLVO , ENVASE POR 800 GR , MARCA CALO , CAJA POR 20 UNIDADES   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles72BotellaACEITE VEGETAL , ENVASE 900 GR , MARCA LA HORTELANA , CAJA X 12 UNIDADES   $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.328 $ 50.328
50202305
Jugo en polvo720UnidadJUGO POLVO , MARCA LIVEAN LIGHT , 7 GR , CAJA POR   $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.040 $ 95.040
50201706
Café24TarroCAFE INSTANTANEO , TARRO 170 GR , MARCA DOLCA , CAJA POR 24 UNIDADES.   $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.048 $ 54.048
50221201
Cereales precocidos y listos para comer10kilogramoSEMOLA , ENVASE POR 500 GR , MARCA CAROZZI , CAJA POR 20 UNIDADES, VALOR COTIZADO ES POR KILO.   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos24kilogramoFIDEOS DOBLE QUIFARO ,ENVASE 400 GR , MARCA CAROZZI, CAJA POR 30 UNIDADES, VALOR COTIZADO ES POR KILO.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
50101538
Verduras frescas1kilogramoPIMENTON MOLIDO EN ENVASE DE 1 KILO, MARCA SURCO , VENTA X KILO   $ 2.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.698 $ 2.698
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos5kilogramoFIDEOS CABELLO DE ANGEL , ENVASE POR 5 KG , MARCA CAROZZI , VALOR COTIZADO ES X KILO   $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.375 $ 5.375
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos25kilogramoFIDEOS QUIFARO , ENVASE POR 5 KG , MARCA CAROZZI , VALOR COTIZADO ES X KILO   $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.875 $ 26.875
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos16kilogramoFIDEOS LASAÑA , ENVASE 400 GR , MARCA CAROZZI , CAJA POR 10 UNIDADES , VALOR COTIZADO ES POR KILO   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 381.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.478
TOTAL OC $ 453.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.