Orden de Compra. Nº
5079-1206-SE18
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PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS DICIEMBRE (10713)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5079-1206-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO ALIMENTOS FUNCIONARIOS DICIEMBRE (10713)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5079-12-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Miscelaneos
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15985 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago provisto para el sector salud en Oficio Circular N°34 y Ley N° 21.053 del 27 de diciembre del 2017 que aprueba presupuesto del Sector Público para el año 2018, ambas del Ministerio de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
Avda. Los Flamencos 01364
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
528599
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Razón Social
DISTRIBUIDORA FRUTERA Y AGRICOLA LAGO BLANCO LIMIT
R.U.T.
79.797.690-3
Sucursal
DIST.LAGO BLANCO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131606
Huevos frescos
180
Unidad
(22200101)
HUEVOS FRESCOS VALOR POR UNIDAD 120 BANDEJA DE 30 UNDS. 3600 CAJA DE 180 UNDS. 21600
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
50101538
Verduras frescas
15
kilogramo
(22461201)
PIMIENTO ROJO VALOR NETO POR KILO
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
50101538
Verduras frescas
30
kilogramo
(22461200)
PIMIENTO VERDE VALOR NETO POR KILO
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
50101538
Verduras frescas
200
kilogramo
(22461400)
TOMATE VALOR NETO POR KILO.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
50101634
Fruta fresca
1000
kilogramo
(22340098)
MANZANAS FUJI VALOR NETO POR KILO.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890.000
$ 890.000
50101538
Verduras frescas
25
kilogramo
(22461600)
ZAPALLO VALOR NETO POR KILO
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50101538
Verduras frescas
30
kilogramo
(22460300)
BETARRAGAS VALOR NETO POR KILO
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
50101538
Verduras frescas
4
kilogramo
(22461501)
PUERROS VALOR NETO POR UNIDAD.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
50101634
Fruta fresca
1000
kilogramo
(22340300)
NARANJAS VALOR NETO POR KILO.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990.000
$ 990.000
50101634
Fruta fresca
600
kilogramo
(22340400)
PERAS VALOR NETO POR KILO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 534.000
$ 534.000
Total Neto
$ 2.782.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 528.599
TOTAL OC
$ 3.310.699
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.