Orden de Compra. Nº5079-1237-SE18 "ASEO/DETERGENTE, LAVALOZA, CLORO EXTRA (10940)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-1237-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ASEO/DETERGENTE, LAVALOZA, CLORO EXTRA (10940)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16455 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 85158
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Vasquez San Martin
Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
R.U.T. 12.377.294-6
Sucursal Luis Vasquez San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121801
Cáñamo40Unidad (44000320)Ovillo algodon pitilla color Blanco, de 80 gramos, bolsa de 12 unidades $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
47131810
Productos para lavar platos20Unidad(60150590)Lavaloza en envase de 5 litros $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131811
Productos de lavandería240Unidad(60150450)Detergente, en polvo envase de 400 gramos caja 24 unidades $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.600 $ 189.600
12141901
Cloro Cl180Litro(60150340)Cloro para aseo al 5%, botella de 1 litro caja 20 unidades $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800
Total Neto $ 448.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.158
TOTAL OC $ 533.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.