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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5079-1387-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO ASEO NOVIEMBRE 2017 (10769) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-36-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de recepción conforme de la factura en las oficinas de Contabilidad del Hospital, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
11096 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Envío facturas | En caso de facturas
electrónicas, el envío debe obligadamente ser remitido al correo
recepcion.facturahcm@redsalud.gov.cl, facturas.proveedores@redsalud.gov.cl,
jaime.altamirano@redsalud.gov.cl. |
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Proveedor |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.844.340-6 |
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Sucursal |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 100 | Litro | CLORO 5% MARCA OSO ENVASE 1 LTRO. VALOR NETO
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$ 584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.400
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$ 58.400
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Total Neto
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$ 58.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.096
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$ 69.496
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.