Orden de Compra. Nº5079-1397-SE16 "ASEO MES DE NOVIEMBRE/2016"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-1397-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE NOVIEMBRE/2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-20-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de recepción conforme de la factura en las oficinas de Contabilidad del Hospital, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 92473
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO
Razón Social francisco javier villegas barrientos
R.U.T. 15.580.807-1
Sucursal FRANCISCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000Unidad no definidaVASOS TERMICOS 180 CC, MARCA DART, CAJA 1000 UNIDADES   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio3000UnidadCUCHARAS DESECHABLES DE SOPA BLANCAS, CAJA 1000 UNIDADES   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 23.700
52152007
Pocillos9000UnidadPOCILLO TRANSPARENTE DESECHABLES CON TAPA DE 200 CC,   $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.000 $ 423.000
Total Neto $ 486.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.473
TOTAL OC $ 579.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.