|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5079-178-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5079-23-R114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5079-23-R114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
54150 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GALICIA S.A. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A
|
|
R.U.T. |
96.927.420-5 |
|
Sucursal |
GALICIA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111503
| Bolsas de plástico | 50 | kilogramo | BOLSA NYLON 25 x 30 (0.3 - 10 mcr) | bolsa nylon 25x30 |
$ 1.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.000
|
$ 95.000
|
24111503
| Bolsas de plástico | 50 | kilogramo | BOLSA NYLON 70 x 50 (0.3 - 10 mcr ) | bolsa nylon 70x50 |
$ 1.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.000
|
$ 95.000
|
24111503
| Bolsas de plástico | 50 | kilogramo | BOLSA NYLON 30 x 40 (0.3 - 10 mcr) | bolsa nylon 30x40 |
$ 1.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.000
|
$ 95.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 285.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 54.150
|
|
$ 339.150
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.