Orden de Compra. Nº5079-182-SE07 "INSUMOS ASEO ABRIL 2007."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-182-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO ABRIL 2007.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION INSUMOS ASEO ABRIL 2007. HOSPITAL REGIONAL PUNTA ARENAS. ORDEN INTERNA Nº 1959.
Proveniente de Licitación 5079-20-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 296200,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ
R.U.T. 8.696.081-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general OMIN 25 KG2BolsaLimpiadores de uso general OMIN 25 KGDETERGENTE ESPUMA CONTROLADA EN SACOS x 25 KILOS $ 31.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
47131805
Limpiadores de uso general FORWARD 4X 5 LT1BaldeLimpiadores de uso general FORWARD 4X 5 LTDESINFECTANTE USO HOSPITALARIO (BA x 20 LT) $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLimpiadores de uso generalHISOPO PARA BOTELLA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
47131608
Cepillos para aseos15UnidadCepillos para aseosPAD BLANCO 17 " $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
47131608
Cepillos para aseos15UnidadCepillos para aseosPAD CAFE 17 " $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
47131502
Bayetas o trapos de limpieza NIDON PICHON40UnidadBayetas o trapos de limpieza NIDON PICHONTRAPEADORES CON HOJAL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131502
Bayetas o trapos de limpieza JASPE60UnidadBayetas o trapos de limpieza JASPEPAÑOS DE LIMPIEZA DE ESPONJA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLimpiadores de uso generalPALAS CON MANGO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLimpiadores de uso generalMANGOS PARA MOPA $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
24111503
Bolsas de plástico20kilogramoBolsas de plásticoBOLSA NYLON 70 x 50 (0.3 - 10 mcr ) $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
24111503
Bolsas de plástico30kilogramoBolsas de plásticoBOLSA NYLON 25 x 30 (0.3 - 10 mcr) $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
24111503
Bolsas de plástico30kilogramoBolsas de plásticoBOLSA NYLON 30 x 40 (0.3 - 10 mcr) $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
24111503
Bolsas de plástico30kilogramoBolsas de plásticoBOLSA NYLON 15 x 25 (0.3 - 10 mcr) $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBolsas de plásticoBOLSA NYLON 10 x 20 x 100 UD (0.3 - 10 MCR) $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
47131709
Dispensadores de papel para cara360RolloDispensadores de papel para caraTOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (300 MT APP.) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.000 $ 1.044.000
Total Neto $ 1.558.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.200
TOTAL OC $ 1.855.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.