Orden de Compra. Nº5079-229-SE08 "ALIMENTOS PERECIBLES MARZO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-229-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-03-2008
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PERECIBLES MARZO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION ALIMENTOS MARZO 2008. ORDEN INTERNA N° 1569.
Proveniente de Licitación 5079-10-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 36309
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social sergio oberreuter cardenas
R.U.T. 4.498.774-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas350kilogramoVerduras frescasACELGAS FRESCAS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.100 $ 191.100
Total Neto $ 191.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.309
TOTAL OC $ 227.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.