Orden de Compra. Nº5079-299-SE16 "ASEO MES DE MARZO/2016"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-299-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE MARZO/2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-36-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 557577,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Vasquez San Martin
Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
R.U.T. 12.377.294-6
Sucursal Luis Vasquez San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura11000BolsaBolsa de basura de 50 x 70 cms, 70 espesor 70 micrones. Valor es unitario por bolsa, se entrega en paquete de 10 unidades.   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000
47121701
Bolsas de basura7500BolsaBolsa de basura de 70 x 90 cms , esperor 30 micrones. Valor es unitario por bolsa, se entrega en paquete de 10 unidades.   $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.500 $ 1.117.500
12131706
Cerillas4CajaFosforos grandes Gigantes 10 cms,   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
14111705
Servilletas de papel20CajaSERVILLETAS DE PAPELde 22 x 23 CAJA 48 X 50 UD   $ 12.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.400 $ 257.400
11121801
Cáñamo30RolloOvillo pilla blanca de 80 gramos, valor unitario por ovillo, envase de 12 unidades   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
12141901
Cloro Cl6000SobreCLORO GRANULADO SOBRE DE 4 GRS.   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
Total Neto $ 2.934.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 557.578
TOTAL OC $ 3.492.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.