Orden de Compra. Nº5079-3-SE17 "ASEO MES DE ENERO/2017"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-3-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2017
Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE ENERO/2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-36-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 182382,9
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Vasquez San Martin
Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
R.U.T. 12.377.294-6
Sucursal Luis Vasquez San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel15CajaSERVILLETAS DE PAPELde 22 x 23 CAJA 48 X 50 UD   $ 12.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.050 $ 193.050
12131706
Cerillas10UnidadFosforos grandes Gigantes 10 cms,   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131618
Mopas húmedas36UnidadREPUESTO DE MOPA HUMEDA, MEDIDA 16 OZ   $ 2.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.660 $ 96.660
11121801
Cáñamo40UnidadOvillo pilla blanca de 80 gramos, valor unitario por ovillo, envase de 12 unidades   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
12141901
Cloro Cl10000SobreCLORO GRANULADO SOBRE DE 4 GRS.   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 959.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.383
TOTAL OC $ 1.142.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.