|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5079-3-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ASEO MES DE ENERO/2017 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5079-36-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
182382,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Vasquez San Martin |
|
Razón Social |
LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
|
|
R.U.T. |
12.377.294-6 |
|
Sucursal |
Luis Vasquez San Martin |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111705
| Servilletas de papel | 15 | Caja | SERVILLETAS DE PAPELde 22 x 23 CAJA 48 X 50 UD
| |
$ 12.870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 193.050
|
$ 193.050
|
12131706
| Cerillas | 10 | Unidad | Fosforos grandes Gigantes 10 cms,
| |
$ 980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.800
|
$ 9.800
|
47131618
| Mopas húmedas | 36 | Unidad | REPUESTO DE MOPA HUMEDA, MEDIDA 16 OZ
| |
$ 2.685,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.660
|
$ 96.660
|
11121801
| Cáñamo | 40 | Unidad | Ovillo pilla blanca de 80 gramos, valor unitario por ovillo, envase de 12 unidades
| |
$ 760,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.400
|
$ 30.400
|
12141901
| Cloro Cl | 10000 | Sobre | CLORO GRANULADO SOBRE DE 4 GRS.
| |
$ 63,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 630.000
|
$ 630.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 959.910
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 182.383
|
|
$ 1.142.293
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.