|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5079-300-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-03-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ASEO MES DE MARZO/2016 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5079-36-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
20242,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SHARP Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
SHARP Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
80.880.700-9 |
|
Sucursal |
SHARP Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 48 | Botella | Abrasivo en crema envase de 750 cc. Caja de 12 unidades. Marca Virginia, aroma limón o tradicional.
| |
$ 1.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.432
|
$ 54.432
|
14111509
| Artículos de papelería | 2 | Rollo | Papel Film de 45 x 1400 mts. Para alimentos. Marca Kitchen pack
| |
$ 26.054,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.108
|
$ 52.108
|
|
|
Total Neto
|
$ 106.540
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.243
|
|
$ 126.783
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.