Orden de Compra. Nº5079-309-SE13 "ASEO MES DE MARZO/2013"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-309-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE MARZO/2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-1-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 688010,9
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ
Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ
R.U.T. 8.696.081-8
Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos20BidónLAVALOZA 5 LTS.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
53131635
Hisopo20UnidadHISOPO PARA TUBO 611  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
53131635
Hisopo20UnidadHISOPO P/BOTELLA 601  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
11121801
Cáñamo50UnidadCAÑAMO BLANCO  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
47131609
Magos para escobas o traperos60UnidadTRAPEADORES  $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.460 $ 47.460
47131618
Mopas húmedas5UnidadMOPAS 18 OZ   $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
53131635
Hisopo20UnidadHISOPO DE BAÑO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
13111010
Nilón20kilogramoBOLSA NYLON 15X20  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
13111010
Nilón60kilogramoBOLSA NYLON 10X20  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
13111010
Nilón30kilogramoBOLSA NYLON 15X25  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
46181504
Guantes protectores30ParGUANTES DOMESTICOS TALLA M-L  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
14111703
Toallas de papel900RolloTOALLA DE PAPEL DISPENSADOR  $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024.000 $ 3.024.000
Total Neto $ 3.621.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 688.011
TOTAL OC $ 4.309.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.