Orden de Compra. Nº5079-331-SE15 "ASEO MES DE MARZO/2015"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-331-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE MARZO/2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-23-R114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 57209
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos20BidónLAVALOZA LIQUIDO , ENVASE POR 5 LTS , MARCA OSO , VENTA POR BIDON   $ 3.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.180 $ 69.180
47131805
Limpiadores de uso general192UnidadDETERGENTE POLVO 400 GR , MARCA RINSO , CAJA POR 24 UNIDADES.   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.920 $ 145.920
12141901
Cloro Cl200LitroCLORO 5% ENVASE POR 1 LTS , MARCA OSO , CAJA POR 20 UNIDADES.   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
Total Neto $ 301.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.209
TOTAL OC $ 358.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.