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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5079-331-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASEO MES DE MARZO/2015 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-23-R114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
57209 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
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Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
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R.U.T. |
84.348.700-9 |
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Sucursal |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131810
| Productos para lavar platos | 20 | Bidón | LAVALOZA LIQUIDO , ENVASE POR 5 LTS , MARCA OSO , VENTA POR BIDON
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$ 3.459,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.180
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$ 69.180
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47131805
| Limpiadores de uso general | 192 | Unidad | DETERGENTE POLVO 400 GR , MARCA RINSO , CAJA POR 24 UNIDADES.
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$ 760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.920
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$ 145.920
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12141901
| Cloro Cl | 200 | Litro | CLORO 5% ENVASE POR 1 LTS , MARCA OSO , CAJA POR 20 UNIDADES.
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$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.000
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$ 86.000
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Total Neto
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$ 301.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.209
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$ 358.309
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.