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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5079-366-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5079-8-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-8-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de recepción conforme de la factura en las oficinas de Contabilidad del Hospital, según oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora Memo Punta Arenas Ltda. |
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Razón Social |
SOC DE COMERCIO EXTERIOR MEMO PUNTA AREN
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R.U.T. |
79.697.160-6 |
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Sucursal |
Importadora Memo Punta Arenas Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101539
| ARVEJITAS FRIGORIZADAS EN CAJA | 7 | Caja | ARVEJITAS FRIGORIZADAS EN CAJA, ESPECIFICAR PRESENTACION. VALOR POR CAJA | Arvejas frigorizadas en caja de
25 x 400 gr MARCA JP |
$ 14.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.750
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$ 99.750
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50101539
| CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO | 6 | Caja | CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO, ESPECIFICAR PRESENTACION, VALOR POR CAJA | Choclo en grano frigorisado en caja de 1 x 10 kg MARCA JP |
$ 15.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.200
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$ 91.200
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Total Neto
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$ 190.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 190.950
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.