Orden de Compra. Nº5079-427-SE11 "ASEO ABRIL/2011"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-427-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ASEO ABRIL/2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-1-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 220627,81
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112208
Conjunto pulverizador40CajaPULVERIZADOR X 6 UNIDADES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131603
Esponjas120UnidadESPONJA DE OLLA  $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
47131603
Esponjas120UnidadESPONJA DE FIBRA ABRASIVA  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131603
Esponjas60UnidadESPONJA MAGO PADS   $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
52121602
Servilletas3PaqueteSERVILLETAS  $ 6.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.279 $ 18.279
12161902
Detergentes surfactantes12PaqueteABRASIVO EN POLVO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
24111503
Bolsas de plástico45PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70X10  $ 11.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.825 $ 516.825
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo45PaqueteBOLSA BASURA 70X90X25  $ 10.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.795 $ 483.795
56111703
Mueble de almacenaje no modular48FrascoLUSTRA MUEBLES  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
12161902
Detergentes surfactantes12FrascoABRASIVO LIQUIDO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 1.161.199
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.628
TOTAL OC $ 1.381.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.