Orden de Compra. Nº5079-44-SE18 "ASEO FEBRERO 2018 (866)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-44-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ASEO FEBRERO 2018 (866)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días En caso de facturas electrónicas, el envío debe obligadamente ser remitido al correo recepcion.facturahcm@redsalud.gov.cl, facturas.proveedores@redsalud.gov.cl, jaime.altamirano@redsalud.gov.cl.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 139346
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Envío facturas

En caso de facturas electrónicas, el envío debe obligadamente ser remitido al correo recepcion.facturahcm@redsalud.gov.cl, facturas.proveedores@redsalud.gov.cl, jaime.altamirano@redsalud.gov.cl.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Vasquez San Martin
Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN
R.U.T. 12.377.294-6
Sucursal Luis Vasquez San Martin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl200LitroCloro para aseo al 5%, botella de 1 litro caja 20 unidades   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
47131811
Productos de lavandería240UnidadDetergente, en polvo envase de 400 gramos caja 24 unidades  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.600 $ 189.600
47131810
Productos para lavar platos80BidónLavaloza en envase de 5 litros  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
11121801
Cáñamo40RolloOvillo algodon pitilla color Blanco, de 80 gramos, bolsa de 12 unidades  $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 733.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.346
TOTAL OC $ 872.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.