Orden de Compra. Nº5079-48-SE08 "PEDIDO INSUMOS ASEO ENERO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-48-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2008
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS ASEO ENERO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION INSUMOS ASEO HOSPITAL REGIONAL. ENERO 2008. ORDEN INTERNA Nº 515 y 522.
Proveniente de Licitación 5079-20-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 80563,04
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
R.U.T. 79.639.140-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel, marca favorita cocktail. Envase de 100 paq. x 50 unid.4CajaServilletas de papel, marca favorita cocktail. Envase de 100 paq. x 50 unid.SERVILLETAS DE PAPEL ( CJ x 100 x 50 UD) $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
47131805
Detergente espuma controlada, marca Omin. Saco de 25 kilos5BolsaDetergente espuma controlada, marca Omin. Saco de 25 kilosDETERGENTE ESPUMA CONTROLADA EN SACOS x 25 KILOS $ 31.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.500 $ 155.500
47131805
Guantes domesticos amarillos, marca Jaspe (talla M y L). Envase de 12 pares24ParGuantes domesticos amarillos, marca Jaspe (talla M y L). Envase de 12 paresGUANTES DOMESTICOS AMARILLOS TALLA ( 24 M y 24 L ) $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47131805
Esponja con jabòn, marca Virutex. Envase 4 rollos x 8 cajitas60UnidadEsponja con jabòn, marca Virutex. Envase 4 rollos x 8 cajitasESPONJA MAGO PAD $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
47131608
Escobillones con mango, marca Oso. Caja de 12 unidades48UnidadEscobillones con mango, marca Oso. Caja de 12 unidadesESCOBILLONES CON MANGO $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.056 $ 31.056
47131805
Esponja dorada, marca Jaspe. Envase de 12 unidades-+180UnidadEsponja dorada, marca Jaspe. Envase de 12 unidades-+ESPONJA DORADA $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
47131805
Esponja de acero para ollas, marca Jaspe. Envase de 20 unidades100UnidadEsponja de acero para ollas, marca Jaspe. Envase de 20 unidadesESPONJA DE ACERO PARA OLLAS $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131805
Cloro, marca Oso tradicional 1 litro. Envase de 20 x 1 lt300LitroCloro, marca Oso tradicional 1 litro. Envase de 20 x 1 ltCLORO x LITRO AL 5 % $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
14111704
Papel higiénico blanco 35 metros, marca Favorita . Envase de 48 rollos480RolloPapel higiénico blanco 35 metros, marca Favorita . Envase de 48 rollosPAPEL HIGIENICO BLANCO $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
47131805
Limpiadores de uso general40UnidadLimpiadores de uso generalESPONJA SCOCH BRITE $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLimpiadores de uso generalJABON EN BARRA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
Total Neto $ 424.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.563
TOTAL OC $ 504.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.