Orden de Compra. Nº5079-48-SE18 "ASEO FEBRERO 2018 (861)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-48-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ASEO FEBRERO 2018 (861)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-25-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 164920
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Envío facturas

En caso de facturas electrónicas, el envío debe obligadamente ser remitido al correo recepcion.facturahcm@redsalud.gov.cl, facturas.proveedores@redsalud.gov.cl, jaime.altamirano@redsalud.gov.cl.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIES LTDA
Razón Social COMERCIAL FIES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.186.710-5
Sucursal FIES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131635
Hisopo20UnidadHISOPO BOTELLA 601, MARCA HELLA, FLETE INCLUIDO,VALOR NETO  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
47131618
Mopas húmedas40UnidadTRAPEROS OSNABURGO DOBLE CON OJAL 50X75TRAPEROS OSNABURGO DOBLE CON OJAL 50X75, MARCA BARRON VIYERA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
13111215
Película flexible de cloruro de polivinilo36RolloFILM ENVOLVER 45 CM X 1400 MT, FLETE INLCUIDO  $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.000 $ 774.000
Total Neto $ 868.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.920
TOTAL OC $ 1.032.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.