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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5079-489-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS FUNCIONARIOS MAYO/2017/4181 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-3-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de recepción conforme de la factura en las oficinas de Contabilidad del Hospital, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
20748 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.844.340-6 |
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Sucursal |
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101539
| CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO | 5 | Caja | CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO, ESPECIFICAR PRESENTACION, VALOR POR CAJA | CHOCLO EN GRANO FRIGORIZADO, CAJA 16X1 KILO VALOR NETO |
$ 21.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.200
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$ 109.200
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Total Neto
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$ 109.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.748
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$ 129.948
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.