Orden de Compra. Nº5079-50-SE08 "PEDIDO INSUMOS ENERO 2008."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-50-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2008
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS ENERO 2008.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION INSUMOS ASEO enero 2008. HOSPITAL REGIONAL PUNTA ARENAS. ORDEN INTERNA Nº 518.
Proveniente de Licitación 5079-20-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 368932,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ
R.U.T. 8.696.081-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general OMIN 25 KG10BolsaLimpiadores de uso general OMIN 25 KGDETERGENTE ESPUMA CONTROLADA EN SACOS x 25 KILOS $ 31.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000
47131805
Limpiadores de uso general FORWARD 4X 5 LT6CajaLimpiadores de uso general FORWARD 4X 5 LTDESINFECTANTE USO HOSPITALARIO (BA x 20 LT) $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
47131608
Cepillos para aseos20UnidadCepillos para aseosPAD BLANCO 17 " $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
47131502
Bayetas o trapos de limpieza NIDON PICHON30UnidadBayetas o trapos de limpieza NIDON PICHONTRAPEADORES CON HOJAL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131608
Cepillos para aseos20UnidadCepillos para aseosPAD CAFE 17 " $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLimpiadores de uso generalHISOPO DE BAÑO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLimpiadores de uso generalHISOPO P/BOTELLA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
24111503
Bolsas de plástico10kilogramoBolsas de plásticoBOLSA NYLON 15 x 25 (0.3 - 10 mcr) $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
24111503
Bolsas de plástico10kilogramoBolsas de plásticoBOLSA NYLON 25 x 30 (0.3 - 10 mcr) $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
24111503
Bolsas de plástico10kilogramoBolsas de plásticoBOLSA NYLON 30 x 40 (0.3 - 10 mcr) $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
24111503
Bolsas de plástico10kilogramoBolsas de plásticoBOLSA NYLON 70 x 50 (0.3 - 10 mcr ) $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBolsas de plásticoBOLSA NYLON 10 x 20 x 100 UD (0.3 - 10 MCR) $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131709
Dispensadores de papel para cara420RolloDispensadores de papel para caraTOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (300 MT APP.) $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.000 $ 1.218.000
Total Neto $ 1.941.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.932
TOTAL OC $ 2.310.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.