Orden de Compra. Nº
5079-50-SE08
"
PEDIDO INSUMOS ENERO 2008.
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5079-50-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO INSUMOS ENERO 2008.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICION INSUMOS ASEO enero 2008. HOSPITAL REGIONAL PUNTA ARENAS. ORDEN INTERNA Nº 518.
Proveniente de Licitación
5079-20-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Miscelaneos
Razón Social
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
Avda. Los Flamencos 01364
Comuna
-1
Impuesto
368932,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
IVAN SAITER MUÑOZ
R.U.T.
8.696.081-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general OMIN 25 KG
10
Bolsa
Limpiadores de uso general OMIN 25 KG
DETERGENTE ESPUMA CONTROLADA EN SACOS x 25 KILOS
$ 31.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316.000
$ 316.000
47131805
Limpiadores de uso general FORWARD 4X 5 LT
6
Caja
Limpiadores de uso general FORWARD 4X 5 LT
DESINFECTANTE USO HOSPITALARIO (BA x 20 LT)
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
47131608
Cepillos para aseos
20
Unidad
Cepillos para aseos
PAD BLANCO 17 "
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
47131502
Bayetas o trapos de limpieza NIDON PICHON
30
Unidad
Bayetas o trapos de limpieza NIDON PICHON
TRAPEADORES CON HOJAL
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
47131608
Cepillos para aseos
20
Unidad
Cepillos para aseos
PAD CAFE 17 "
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
Limpiadores de uso general
HISOPO DE BAÑO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
Limpiadores de uso general
HISOPO P/BOTELLA
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
24111503
Bolsas de plástico
10
kilogramo
Bolsas de plástico
BOLSA NYLON 15 x 25 (0.3 - 10 mcr)
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
24111503
Bolsas de plástico
10
kilogramo
Bolsas de plástico
BOLSA NYLON 25 x 30 (0.3 - 10 mcr)
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
24111503
Bolsas de plástico
10
kilogramo
Bolsas de plástico
BOLSA NYLON 30 x 40 (0.3 - 10 mcr)
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
24111503
Bolsas de plástico
10
kilogramo
Bolsas de plástico
BOLSA NYLON 70 x 50 (0.3 - 10 mcr )
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.500
$ 20.500
24111503
Bolsas de plástico
20
Paquete
Bolsas de plástico
BOLSA NYLON 10 x 20 x 100 UD (0.3 - 10 MCR)
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
47131709
Dispensadores de papel para cara
420
Rollo
Dispensadores de papel para cara
TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (300 MT APP.)
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218.000
$ 1.218.000
Total Neto
$ 1.941.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 368.932
TOTAL OC
$ 2.310.682
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.