Orden de Compra. Nº5079-515-SE07 "PEDIDO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2007"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-515-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2007
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ALIMENTOS SEPTIEMBRE 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION ALIMENTOS PERECIBLES. SEPTIEMBRE 2007. ORDEN INTERNA Nº 4698.
Proveniente de Licitación 5079-66-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 132335
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DANIEL GUMERCINDO FLORES FUENTES
R.U.T. 6.952.869-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121537
MERLUZA CONG. HG POR KILO350kilogramoMERLUZA CONG. HG POR KILOMERLUZA CONGELADA H.G. POR KILO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.500 $ 696.500
Total Neto $ 696.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.335
TOTAL OC $ 828.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.