Orden de Compra. Nº5079-536-SE07 "AMPLIACION (2) PERECIBLES AGOSTO 2007"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-536-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2007
Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION (2) PERECIBLES AGOSTO 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas AMPLIACION ALIMENTOS PERECIBLES AGOSTO 2007. ORDEN INTERNA Nº 4785.
Proveniente de Licitación 5079-66-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 84684,9
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DANIEL GUMERCINDO FLORES FUENTES
R.U.T. 6.952.869-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121537
MERLUZA CONG. HG POR KILO249kilogramoMERLUZA CONG. HG POR KILOMERLUZA CONGELADA H.G. POR KILO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.710 $ 445.710
Total Neto $ 445.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.685
TOTAL OC $ 530.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.