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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5079-572-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASEO MES DE MAYO 2013 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-1-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
251925,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BABAIC MARIO Y CIA LTDA |
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Razón Social |
MARIO BABAIC Y CIA LTDA
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R.U.T. |
84.516.900-4 |
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Sucursal |
BABAIC MARIO Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131814
| Limpiadores o pulidores de metal | 3 | Bidón | SUMA INOX, ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE MARCA DIVERSEY. VER FICHA TÉCNICA PRESENTACIÓN: 5 LTS.
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$ 23.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.279
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$ 69.279
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47131805
| Limpiadores de uso general | 15 | Bolsa | Nobla, Detergente en polvo, ENVASE DE 20 KGS
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$ 32.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 492.225
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$ 492.225
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47131805
| Limpiadores de uso general | 20 | Caja | Flash Cherry, Limpiador líquido aromatizado para mantención de pisos marca Diversyey. Caja de 4x5 litros
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$ 17.951,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 359.020
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$ 359.020
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47131502
| Paños de limpieza | 100 | Unidad | PAÑOS MULTIUSO | |
$ 304,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.400
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$ 30.400
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14111704
| Papel higiénico | 300 | Rollo | PAPEL HIGIENICO ROLLO | |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.000
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$ 375.000
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Total Neto
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$ 1.325.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 251.926
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$ 1.577.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.