Orden de Compra. Nº5079-588-SE17 "FORMULARIO/ PEDIDO BODEGA MAYO (4664)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-588-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2017
Nombre de la Orden de Compra FORMULARIO/ PEDIDO BODEGA MAYO (4664)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-13-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119115418
Razón Social SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES
R.U.T. 11.911.541-8
Sucursal 119115418
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería520UnidadRECETARIOS BLANCOS 300 RECETARIOS DOSIS ÚNICA 200 RECETARIO MAGISTRAL 20 RECETAS VARIAS FOLIADAS LINEA N° 17 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
14111812
Formularios o libros de inventario10UnidadHOJA OBSERVACION URGENCIAEMPASTES OFICIO ENTRE 4 Y 6 CM DE LOMO CON IMPRESOS DE LOGO DE LA INSTITUCION, TAPA DURA FORRADA EN PAPEL VINILO LINEA 43 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 414.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 414.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.