Orden de Compra. Nº5079-621-SE16 "ALIMENTOS MES DE JUNIO/2016"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-621-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS MES DE JUNIO/2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-12-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 58649,77
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO L
R.U.T. 89.327.000-0
Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa1Caja1570125 - MAYONESA HELLMANS PPK 8 GRS x528   $ 18.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.303 $ 18.303
50201706
Café1CajaCAFE EN SACHET INSTANTANEO EN SOBRE INDIV. 1.8 GRS.1241121 - NESCAFE TRADICION STICK 96x1,8 GR. $ 5.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320
50192303
Postres, helados o yogurt congelado60UnidadHELADOS SOLO DE CREMA EN VASITOS INDIVIDUALES.ESPECIFICAR SABORES, VALOR POR CAJA NO ENVIAR DE CHOCOLATE1300200 - 0205 - 0210 CORNETTO CUP 190 ML x20 $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.620 $ 31.620
50201706
Café120TarroCAFE INSTANTANEO EN TARRO 170 GRS. (TIPO DOLCA)VALOR POR UNIDAD.1241103 - CAFE DOLCA 24x170 GRS. $ 2.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.440 $ 253.440
Total Neto $ 308.683
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.650
TOTAL OC $ 367.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.