Orden de Compra. Nº5079-671-SE08 "AMPLIACION PERECIBLES JUNIO 2008."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-671-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-07-2008
Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION PERECIBLES JUNIO 2008.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION ALIMENTOS PERECIBLES JUNIO 2008. ORDEN INTERNA Nº 3976.
Proveniente de Licitación 5079-23-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 55575
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CHRISTIAN AMADOR SMOILIS ZARZAR
R.U.T. 7.470.747-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121537
Pescado congelado150kilogramoPescado congeladoMERLUZA CONGELADA H.G. POR KILO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500
Total Neto $ 292.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.575
TOTAL OC $ 348.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.