|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5079-69-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO JARDIN ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5079-36-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se efectuará al proveedor en el plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de recepción conforme de la factura en las oficinas de Contabilidad del Hospital, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
|
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
3944,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SHARP Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
SHARP Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
80.880.700-9 |
|
Sucursal |
SHARP Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131603
| Esponjas | 120 | Unidad | Esponja lisa con fibra abrasiva. Bolsa de 60 unidades. marca Manlac. | |
$ 173,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.760
|
$ 20.760
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.760
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.944
|
|
$ 24.704
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.