Orden de Compra. Nº5079-770-SE18 "ASEO AGOSTO 2018 (6698)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-770-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ASEO AGOSTO 2018 (6698)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10736 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 914052
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Envío facturasEn caso de facturas electrónicas, el envío debe obligadamente ser remitido al correo recepcion.facturahcm@redsalud.gov.cl, facturas.proveedores@redsalud.gov.cl, jaime.altamirano@redsalud.gov.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIES LTDA
Razón Social COMERCIAL FIES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.186.710-5
Sucursal FIES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1200Rollopapel toalla rollo 2x310 mts para dispensador tork, entrega dispensador en comodato instalado, valor por rollo de 310 mts, x metro 12.93, flete incluido, reemplazo de dispensador inmediato, entrega coordinada segun sus bodegas, las 24 horas de dia 7 dias a la semana, entrega 1 dia, se ofrece servicio tecnico cada 3 meses para verificar en buen y optimo funcionamiento x dispensadores instalados   $ 4.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.810.800 $ 4.810.800
Total Neto $ 4.810.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 914.052
TOTAL OC $ 5.724.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.