Orden de Compra. Nº5079-789-SE11 "PEDIDO ASEO MES DE JUNIO/2011"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-789-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2011
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO MES DE JUNIO/2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-1-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 920938,36
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ
Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ
R.U.T. 8.696.081-8
Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20BidónLAVALOZAS 5 LTS.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑOS LIMPIEZA   $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.100 $ 43.100
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadDETERGENTE LAVA VAJILLA  $ 56.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
53131635
Hisopo10UnidadHISOPO P/BOTELLA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47131609
Magos para escobas o traperos100UnidadTRAPEADORES  $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.100 $ 79.100
76111501
Servicios de limpieza de edificios50UnidadMOPAS 18 OZ CON MANGO  $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
23151601
Sopladores o secadores15UnidadSECA VIDRIOS 30 CMS  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.560 $ 157.560
11121801
Cáñamo120kilogramoCAÑAMO BLANCO  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
47121701
Bolsas de basura20kilogramoBOLSA NYLON 15X20  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20kilogramoBOLSA NYLON 10X20  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10kilogramoBOLSA NYLON 15X25  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10kilogramoBOLSA NYLON 25X30  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20kilogramoBOLSA NYLON 30X40  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20kilogramoBOLSA NYLON 22 CM   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20kilogramoBOLSA NYLON 50 X 70   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
46181504
Guantes protectores100ParGUANTES DOMÉSTICOS M - L  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
14111703
Toallas de papel996RolloTOALLA PAPEL DISPENSADOR  $ 3.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290.784 $ 3.290.784
Total Neto $ 4.847.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 920.938
TOTAL OC $ 5.767.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.