Orden de Compra. Nº5079-800-SE11 "PEDIDO ASEO MES DE JUNIO/2011"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-800-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2011
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO MES DE JUNIO/2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-1-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna *
Impuesto 310911,06
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHARP Y CIA LTDA
Razón Social SHARP Y CIA LTDA
R.U.T. 80.880.700-9
Sucursal SHARP Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41101705
Trituradores o pulverizadores de laboratorio24CajaPULVERIZADOR X 6 UNIDADES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
56111703
Mueble de almacenaje no modular5CajaLUSTRA MUEBLES  $ 12.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
47131603
Esponjas100UnidadESPONJA DE OLLA  $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
47131603
Esponjas200UnidadESPONJA DE FIBRA ABRASIVA  $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadABRASIVO EN POLVO  $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.296 $ 7.296
47121701
Bolsas de basura45PaqueteBOLSA BASURA 50 X70  $ 11.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.825 $ 516.825
47121701
Bolsas de basura45PaqueteBOLSA BASURA 70 X90  $ 10.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.795 $ 483.795
47121701
Bolsas de basura45PaqueteBOLSA BASURA 80 X110  $ 10.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.100 $ 467.100
52121602
Servilletas6PaqueteSERVILLETAS  $ 6.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.558 $ 36.558
12161902
Detergentes surfactantes12FrascoABRASIVO LIQUIDO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 1.636.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.911
TOTAL OC $ 1.947.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.