Orden de Compra. Nº5079-889-SE13 "ASEO MES DE AGOSTO/2013"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-889-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE AGOSTO/2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-1-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 435043
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ
Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ
R.U.T. 8.696.081-8
Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20BidónDETERGENTE LIQUIDO SUMA LIGH, MARAC DIVERSEY, ENTREGA INMEDIATA, FLTE INLCUID, SE NETREA DISPENSADOR LQUIDO EN COMODATO   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
47131705
Accesorios para urinarios o aseos10UnidadMOPA HUMEDA 16 OZ CON MANGO GRIPPER, ENTREGA INMEDFIATA FLETE INCLIDO   $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
47131609
Magos para escobas o traperos200UnidadTRAPERO PISO VIRUTEX, ENTREGA INMEDIATA FLETE INCLUIDO   $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.200 $ 158.200
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50kilogramoBOLSA NYLON 70 X 50 CM APP 03 A 10 MCR , ENTREGA INMEDIATA, FLETE INLCUIDO   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo150PaqueteBOLSA NYLON 15CM X 20 CM X 100 UN APP 03 A 10 MCR , ENTREGA INMEDIATA, FLETE INLCUIDO   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
14111703
Toallas de papel500Rollopapel toalla rollo marca Pisa 280 mt ancho 21 cm, fabricacion nacional, flete inlcuido, dispensador se instala en comodato, corte de papel a 25 cm cada corte   $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
Total Neto $ 2.289.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 435.043
TOTAL OC $ 2.724.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.