Orden de Compra. Nº5079-902-SE18 "ESCRITORIO/FORMULARIOS SEPTIEMBRE (7759)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-902-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ESCRITORIO/FORMULARIOS SEPTIEMBRE (7759)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-29-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11788 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 128250
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I. D. Hermanos Ltda.
Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada
R.U.T. 76.456.499-5
Sucursal I. D. Hermanos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios50Unidad no definidaLIBRO PEDIDO BODEGAPapel químico, tamaño media carta, prepicado, membrete, original y copia. Según Anexo 19 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
14111805
Talones o talonarios20Unidad no definidaRECETARIO MAGISTRALPapel químico, tamaño carta, prepicado, folio, membrete, original y copia. Según Anexo 16 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
14111805
Talones o talonarios20Unidad no definidaRECETARIO AMARILLOPapel roneo amarillo, tamaño 11 x 16,5, membrete. Según Anexo 23 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111805
Talones o talonarios100Unidad no definidaRECETARIO DOSIS UNICAPapel químico, tamaño 11 x 16,5, prepicado, folio, membrete, original y copia. Según Anexo 22 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
14111509
Artículos de papelería20BlockHOJA TRASLADO MUESTRA PAPANICOLAU ANATOMIA PATOLOGIAPapel químico, tamaño oficio, membrete, original y copia. Según Anexo 12 $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
14111813
Formularios o libros de correspondencia100UnidadFICHA DENTAL MAXILOFACIALCartulina blanca, tamaño doble carta, impreso en 3 caras, con bolsillo. Según Anexo 18 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
42152201
Hojas dentales20UnidadHOJA OBSERVACIONPapel químico, tamaño carta, membrete, original y copia. Según Anexo 21 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 675.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.250
TOTAL OC $ 803.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.