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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5079-934-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASEO MES DE AGOSTO/2012 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5079-1-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
327560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IVAN SAITER MUÑOZ |
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Razón Social |
IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ
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R.U.T. |
8.696.081-8 |
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Sucursal |
IVAN SAITER MUÑOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131810
| Productos para lavar platos | 50 | Bidón | LAVALOZAS 5 LTS. | |
$ 5.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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53131635
| Hisopo | 9 | Unidad | HISOPO P/BOTELLA 601 | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.100
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$ 26.100
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13111010
| Nilón | 40 | kilogramo | BOLSA NYLON 30X40 | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.000
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$ 116.000
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13111010
| Nilón | 30 | kilogramo | BOLSA NYLON 50X70 | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.000
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$ 87.000
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13111010
| Nilón | 10 | Paquete | BOLSA NYLON 10X20 | |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.900
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$ 5.900
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13111010
| Nilón | 10 | Paquete | BOLSA NYLON 25X30 | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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14111703
| Toallas de papel | 400 | Rollo | TOALLA PAPEL DISPENSADOR | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.724.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 327.560
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$ 2.051.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.