Orden de Compra. Nº5079-959-SE11 "ASEO MES DE JULIO/2011"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-959-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE JULIO/2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-1-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 598979,75
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA
Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA
R.U.T. 84.516.900-4
Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados20Unidad no definidaMANTENEDOR DE PISO  $ 17.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.020 $ 359.020
42281602
Soluciones de glutaraldehído15BaldeDESINFECTANTE  $ 31.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.250 $ 476.250
52152202
Secador de platos1BaldeSECADOR DE PLATOS  $ 73.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.375 $ 73.375
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20BaldeCERA LIQUIDA   $ 32.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.500 $ 647.500
12161902
Detergentes surfactantes20BaldeDETERGENTE MULTIUSO  $ 32.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.300 $ 656.300
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA  $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza20UnidadPAD BLANCO 17"  $ 4.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.440 $ 87.440
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza20UnidadPAD CAFE 17"  $ 4.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.440 $ 87.440
14111704
Papel higiénico600RolloPAPEL HIGIENICO   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 3.152.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 598.980
TOTAL OC $ 3.751.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.