Orden de Compra. Nº5079-961-SE11 "ASEO MES DE JULIO/2011"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-961-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ASEO MES DE JULIO/2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5079-1-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 552198,9
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ
Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ
R.U.T. 8.696.081-8
Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20BidónLAVALOZAS 5 LTS.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
12161902
Detergentes surfactantes1CajaDETERGENTE LAVA VAJILLA AUT.  $ 56.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
47131603
Esponjas100UnidadESPONJA DE FIBRA ABRASIVA  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
11121801
Cáñamo120UnidadCAÑAMO BLANCO  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
53131635
Hisopo15UnidadHIPO PARA TUBO 611  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
47131618
Mopas húmedas200UnidadTRAPEROS  $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.200 $ 158.200
47131618
Mopas húmedas15UnidadMOPA 18 OZ CON MANGO  $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
60122401
Fragmentos de vidrios de colores15UnidadSECA VIDRIOS 30 CM   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.560 $ 157.560
53131635
Hisopo15UnidadHISOPO BOTELLA 601  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
13111010
Nilón20kilogramoBOLSA NYLON 15X25  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
13111010
Nilón20kilogramoBOLSA NYLON 15X25  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
13111010
Nilón10kilogramoBOLSA NYLON 25X30  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
13111010
Nilón20kilogramoBOLSA NYLON 30X40  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
13111010
Nilón20kilogramoBOLSA NYLON 22X40  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
13111010
Nilón20kilogramoBOLSA BASURA 50X70  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
13111010
Nilón20PaqueteBOLSA NYLON 10X20  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
46181504
Guantes protectores100ParGUANTES TALLA M Y L  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
14111703
Toallas de papel500RolloTOALLA PAPEL DISPENSADOR  $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
Total Neto $ 2.906.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 552.199
TOTAL OC $ 3.458.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.