Orden de Compra. Nº5080-14-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 5080-12-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito La Union
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5080-14-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5080-12-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas "Fotocopiadora"
Proveniente de Licitación 5080-12-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército La Unión - CGELUN
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito La Union
R.U.T. 61.978.570-3
Dirección de Unidad de Compra Letelier Nº 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito La Union
R.U.T. 61.978.570-3
Dirección de Facturación Letelier Nº 365
Comuna -1
Impuesto 87400
Dirección de Envío de la Factura Letelier Nº 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA
R.U.T. 77.397.590-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadFotocopiadorasfotocopiadora de 1 o 2 bandejas, 25 hojas por minuto. $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
Total Neto $ 460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.400
TOTAL OC $ 547.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.